简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 预决算公开平台 > 部门预算 > 2017年

苍梧县公安局2017年部门预算及“三公”经费预算说明

苍梧县公安局2017年部门预算及“三公”经费预算说明

2017-04-08 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 



目   录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

三、 人员构成及编制情况

第二部分   2017年部门预算报表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 公共财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算支出表(按经济科目分类)

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 “三公”经费支出预算表

第三部分   2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分   2017年部门预算其他事项说明

第五部分   名词解释

                  


第一部分  部门概况

一、主要职责    

(一)局党委办公室

负责本局党委党政综合性会议和局领导政务活动的协调安排;负责各类公安信息的收集分析、反馈和公安统计工作;起草综合性文件,负责向上级党委、政府和市公安局报告,全县治安情况,重大敌情动态和公安重大动态信息;协助局领导对公安工作批示的督办和人大政协提案、议案的答复工作,负责机要、保密、史志、档案、文秘、翻译、信访、文印、收发等工作。

()政工室

负责组织实施全县公安队伍的思想、组织和纪律作风建设;负责全局公安民警教育训练情况,警衔管理、工资、人事和奖惩工作。对全局的股级干部进行考核、考察,负责全局思想政治、纪律、于部管理工作;负责工、青、妇、老于、计划生育等工作。

()警务保障室

负责本局的行政经费财务管理;负责本局公安业务和专项拨款计划、申报和分配,负责本局公安装备的供应、管理部分办公设施、办公用品的日常管理和供应;负责局机关机动车辆的管理和后勤保障工作。。

()纪检室

依照党章和行政监督的规定,行使党内监督监察的职权;搞好党风廉政建设,纠正行业不正之风,进行党风党纪教育;调查处理民警违反党纪、政纪的案件;受理对民警的控告、申诉。

 ()法制大队

开展本局公安法制工作和公安法制调研,编制本局公安法制建设规划,审理本局管辖的公安行政复议和诉讼案件;受局长委托参与诉讼活动;对本局的执法活动进行监督、检查、指导,负责本局的普法工作,开展公安法制宣传,开展错案追究工作;办理国家赔偿案件。

()户政科

负责人口管理,居民户口的迁移、迁入和居民身份证的管理;负责流动人口统计分析和人口资料的整理编辑工作。

()出入境和外国人管理大队

负责全县出入境管理工作;负责对入境外国人、华侨、港、澳、台同胞的管理工作;依法办理涉外事(案)件。受理全县公民因私出国(境)申请。

()l10”指挥中心

协助领导组织协调对各类重大突发事件进行处置;负责组织管理全局通讯工作;负责全局计算机系统、网络的安装维护;负责本局计算机系统安全监督管理,依法查处计算机违法案件;负责“110”报警台和监督电话的值机,随时接受人民群众的电话报警、求助和批评投诉。

()国内安全保卫大队

研究掌握全县敌情、社情和社会政治动向,为上级党委政府提供社会稳定方面的信息及对策;负责办理危害国家安全的案件(民族分裂活动、反动组织、反动团体、反动会道门、非法宗教活动)的侦破工作;负责组织对政治案件和其他影响政治稳定的突发事件的处置和查办;办理对非法刊物、非法宗教、境内外敌对势力、反动组织的渗透、颠覆、破坏活动的侦控和调查工作。

()治安管理大队

负责本县治安管理工作,负责枪支弹药、易燃易爆、剧毒等危险物品的管理和特种行业,公共复杂场所的治安管理,指导派出所的日常工作,查禁卖淫嫖娼、淫秽物品、赌博等案件;审核查处各类治安案件,负责管理社会治安的各类防范工作,接受处理游行示威的申请,维护大型群众性活动的治安秩序,指导治安联防队,群众治保会,指导全县厂矿企业,事业单位内保组织和经警队伍建设。

(十一)巡警大队

维护本县社会治安秩序,及时发现和打击处理各种违法违纪犯罪活动,先期处理突发事件、现行违法犯罪和治安交通事故,制止现行违法犯罪,留置证人和可疑人,抓获和抓捕罪犯,紧急抢救伤员、财物,盘查可疑批评投诉。

(十二)刑事侦察大队

负责本县的刑事犯罪、毒品犯罪、经济犯罪等案件的立案侦察;依法对犯罪嫌疑人实施强制措施或实行通缉,依法讯问犯罪嫌疑人和询问证人,依法对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验、搜查关押、鉴定、冻结、审理;负责刑事犯罪资料,刑事侦察据点和刑事特情工作;其中包括技术中队。

(十三)三所(看守所,治安拘留所,戒毒所)

看守所负责羁押本县公安机关、国家安全机关、人民法院、人民检察院送押的犯罪嫌疑人,被告人及罪犯,被判处有期徒刑一年以下或者余刑在一年以下,不便送往劳改场所执行的罪犯也由看守所监管。负责狱内侦查工作,深挖余罪、协助办案机关顺利进行工作。负责暂羁押外地公安机关、国家安全,机关、监狱、劳改机关、人民法院、人民检察院羁押人员。2加强看管,保证治安管理教育,挽救违法人员,预防减少犯罪,组织被拘留人员从事生产劳动;负责对卖淫人员、嫖娼人员,强制收容审查限制其人身自由、进行强制性教育。3强制戒毒所是县公安机关依法通过行政强制措施,对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内,进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律、道德教育的场所。

(十四)经济犯罪侦大队大队

管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和部分侵犯财产犯罪等 89种案件;掌握全县经济犯罪动态,分析、研究经济犯罪情况,拟定预防、打击对策;承办全县的经济犯罪案件和协办跨区域案件。严厉打击各类经济犯罪活动,确保全县市场经济秩序规范有序,保护人民群众财产安全。

(十五)禁毒大队

1、负责全县禁毒工作。查禁吸食、注射毒品、非法种植毒品原植物等违法犯客罪活动;

2、承办上级交办的有关工作,对吸食毒品人员实行强制戒毒以及解毒工作的协助等。

(十六)派出机构(11个派出所)

负责对派出所辖区各地段、各部位实行治安管理,行使治安行政权,治安管理处罚权,治安案件和—般刑事案件调查权;执行社会监督,履行监督考察权,治安行政强制权,使用秘密手段和使用武器、警械权,开展以治保会为主体和多层次的群治工作;负责管理户口和居民身份证,协助侦破涉及辖区内发生的刑事案件。(石桥镇派出所,沙头镇派出所,梨埠镇派出所,木双镇派出所,旺甫镇派出所,狮寨镇派出所,长发镇派出所,岭脚镇派出所,人和社区派出所,六堡镇派出所,京南镇派出所)

第二部份 人员编制

编制数:公安局中央政法专项编制186人;事业编制2人;工勤人员编制8人;合计196人。

在职人数:实有人数189其中着装人数181;中央政法专项编制内实有人数181参公管理2人;离退休人员7人。

机构情况:机构数12个;机关在职实有人数136人;中央政法专项编制内人数135人;派出机构数11个;派出机构人数54.

第二部分 2017年部门预算报表(详见附件)

  

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算40553117元,同比增加3277693元,增长8.8%。其中:一般公共财政预算拨款36643117元,同比增加8377693元,增长29.64%;转移支付补助收入3910000元。原因;人员工资增加及养老保险列入预算。  

(二)支出预算说明

2017年支出总预算405531177元,同比增加3277693元,增长8.8%,其中基本支出30160571元,占支出总预算74.37%,同比增加1895147元,增长6.7%;项目支出 10392546元,占支出总预算25.63%,同比减少2386404元,下降18.67%。  

1.按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:

1)公共安全类科目支出预算 38422523 元,占支出总预算 94.75%,同比增加1147099元,增长3.08%;

2)社会保障和就业类科目支出预算2130594元,占支出总预算5.25%,同比增加2130594元,增长100%。增长原因:基本养老保险列入预算。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出30160571元,占支出总预算的74.37%,同比增加5664097元,增长23.12%。其中:

①工资福利支出预算23336415元,占基本支出预算77.37%,同比增加11817903元,增长102.6%。

②商品和服务支出预算5545800元,占基本支出预算18.39%,同比减少6124200元,下降52.48%

③对个人和家庭的补助支出预算1278356元,占基本支出预算的4.24%,同比减少29606元,下降2.26%。

2)项目支出预算

项目支出10392546元,占支出总预算的25.63%,同比减少2386404元,下降18.67%。其中:

①商品和服务支出预算10392546元,占项目支出预算100%。

二、2017年部门财政拨款收支出情况

(一)财政拨款收入预算说明

2017年财政拨款收入预算36643117元,同比增加8377693元,增长29.64%。

(二)财政拨款支出预算说明(详见表5、表6

2017年一般公共预算拨款支出36643117元,其中基本支出   30160571元,项目支出6482546元。

1.按支出功能分类科目划分,其中:

①行政运行27420977元,拘押收教场所管理609000元,为基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。另外,单位缴纳的在职职工医疗保险、失业保险、工伤生育保险及住房公积金等人员经费也在本科目反映。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2130594元,用于支付行政事业单位在职职工的单位养老保险费用。

③项目支出预算6482546元。主要是用于公安行政运行、出入境管理、禁毒管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理等项目方面的支出。

2.按经济科目支出情况划分,其中:

1)基本支出30160571元,其中:

工资福利支出23336415元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出5920908;津贴补贴支出4238652;奖金支出493409元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出2961526元;其他工资福利支出9721920元。

②商品和服务支出5545800,主要用于支付各项日常运行开支。其中:办公费1907800元;公务接待费232200元;公车运行维护费1700000;其他交通费用1555800元;其他商品服务支出150000元。

对个人和家庭的补助支出1278356,主要用于支付离退休

人员费用及缴纳住房公积金。其中:住房公积金1278356元。

2)项目支出6482546元,其中:

商品和服务支出6482546,主要用于公安行政运行、出入境管理、禁毒管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理等项目方面的支出。

三、2017年政府性基金预算支出

2017年本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。   

2017年部门预算安排“三公”经费支出预算1932200元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算232200元,公务用车运行维护费支出预算1700000,公务用车购置费支出预算0元。    

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。   

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1932200元,比2016年预算1540000元增加392200元,同比增长25.47%2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况,其中:   

1.因公出国(境)经费2017年预算 0元,同比增加0元。

2.公务接待费2017年预算232200元,同比增加202200元,增长674%,主要是安排用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。增加的主要原因是:严格按照文件进行公务接待开支;继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费开支。

3.公务用车费2017年预算1700000元,同比增加160000元,增长10.39%,其中:公务用车运行维护费2017年预算1700000元,同比增加160000元;公务用车购置费2017年预算0元,同比增加0元。增加的主要原因是:根据县公务用车改革方案,2017年部门预算只安排确定保留执法执勤车辆的车辆运行维护费,本单位保留公车有40辆,用于日常执法执勤支出需要。

  

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成  

本单位2017年的部门预算由局本级及局属0个事业单位构成。

(二)本局机关运行经费预算安排情况  

行政运行27420977元,拘押收教场所管理909000元,为基本支出预算主要用于本局及所属二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按苍梧县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

(三)政府采购预算安排情况  

2017年政府采购预算0元,同比增加0元。

(四)国有资产的总体情况  

根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为40辆,其中:核定公务车编制40辆,实有车辆40辆,其中一般执法执勤用车36辆、特种执法执勤用车4辆。截止20161231日,本部门国有资产总额45174111.73元,其中流动资产2982116.54元,固定资产42191995.19元。主要实物资产有:房屋13477328.59元,通用设备16278838.66元,专用设备10217289.94元。

(五)项目预算绩效说明  

2017年部门预算有10个项目,按预算绩效管理的要求,应列入绩效考核范围的项目有0个,涉及一般公共预算拨款 0元。


第五部分   名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”。“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

苍梧县公安局2017年部门预算信息公开说明.doc


<< 返 回



 

文件下载:

关联文件: