简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 预决算公开平台 > 部门决算 > 2016年及以前

苍梧县工业和信息化局2015年部门决算

苍梧县工业和信息化局2015年部门决算

2016-12-20 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 


   

 

第一部分:苍梧县工信局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:苍梧县工信局2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:苍梧县工信局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

    

 

第一部分:苍梧县工信局概况

一、主要职能

1)组织协调各有关部门做好工业园区项目的环评、基础设施;申报专项资金及企业技改补助贴息专项资金等多项工资。(2)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作。(3)制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施。(4)会同有关部门拟定中小企业以及非国有经济企业发展的相关政策和措施,协调和解决有关重大问题,推进全县工业和信息化企业体制改革和管理创新。

二、部门决算单位构成

我局成立于2010年,共设2个股,2个室。综合商业股;工业综合股;办公室;党务办公室。

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第二部分:苍梧县工信局 2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

347.95

一、一般公共服务支出

0 

二、事业收入

 

二、外交支出

0 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

0 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

0 

 

 

五、文化体育与传媒支出

0 

 

 

……

0 

 

 

八、社会保障和就业支出

5.04

 

 

十、节能环保支出

109.4

 

 

十四、资源勘探信息等支出

233.51

 

 

十五、商业服务业等支出

0 

 

 

十六、金融支出

0 

 

 

……

0 

 

 

……

0 

本年收入合计

347.95

本年支出合计

347.95

 用事业基金弥补收支差额

0 

结余分配

0 

 上年结转

0 

年末结转与结余

0 

 

 

 

 

收入总计

347.95

支出总计

347.95

    

    

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次  

1

2

3

4

5

6

7

合计

347.95

347.95

0

0

0

0

0

2081801

死亡抚恤

5.04

 

0

0

0

0

0

2111001

能源节约利用

109.4

 

0

0

0

0

0

2150501

行政运行

226.66

 

0

0

0

0

 0

2150599

其他工业和信息    产业监管支出

6.85

 

0

0

0

0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

347.95

238.55

109.4

0

0

0

2080801

死亡抚恤

5.04

5.04

0 

0

0

0

2111001

能源节约利用

109.4

0 

109.4

0

0

0

2150501

行政运行

226.66

226.66

0 

0

0

0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6.85

6.85

0 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元  

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

347.95

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

0

0

0

 

3

 

三、教育支出

20

0

0

0

 

4

 

四、科学技术支出

21

0

0

0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

0

0

0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

5.04

5.04

0

 

7

 

十、节能环保支出

24

109.4

109.4

0

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

25

233.51

233.51

0

 

9

 

十五、商业服务业等支出

26

 

 

 

 

10

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

347.95

本年支出合计

29

347.95

年初财政拨款结转和结余

13

0

年末结转和结余

30

0 

一般公共预算财政拨款

14

0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

347.95

合计

34

347.95

    

  

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

347.95

238.55

109.4

2080801

死亡抚恤

5.04

5.04

 

2111001

能源节约利用

109.4

00

109.4

2150501

行政运行

226.66

226.66

0 0

2150599

其他工业和信息产业监管支出

6.85

6.85

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

  

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

238.55

142.48

96.07

工资福利支出

116.31

116.31

0

  基本工资

 

41.74

0

  津贴补贴

 

34.73

0

  奖金

 

3.04

0

  社会保障缴费

 

7.9

0

其他工资福利支出

 

28.9

0

商品和服务支出

96.07

0

96.07

  办公费

0

0

25.54

  印刷费

0

0

3.41

  水费

0

0

0.52

  电费

0

0

1.86

  邮电费

0

0

7.86

  差旅费

0

0

6.73

  维(修)护费

0

0

3.62

  会议费

0

0

2.13

  培训费

0

0

1.06

  公务接待费

0

0

16.99

  工会经费

0

0

0.92

  公务用车运行维护费

0

0

7.98

  其他商品和服务支出

0

0

17.45

对个人和家庭的补助

26.17

26.17

0 

  退休费

0

12.8

0

  抚恤金

0

5.04

0

  住房公积金

0

8.33

0

 


  

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

    

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

0

8

0

8

17

24.97

0

7.98

0

7.98

16.99

 


    

    

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 


第三部分:苍梧县工信局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 347.95   万元。

1.财政拨款收入 347.95   万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  347.95  万元。包括:

1.节能环保支出(类)  109.4  万元:主要用于节能环保支出。

2.资源勘探信息等支出(类)233.51 万元:主要用于资源勘探电力信息等方面的支出。

3.社会保障和就业(类) 5.04  万元:主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余  0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

苍梧县工业和信息化局2015 年度一般公共预算支出     347.95 万元,其中:基本支出   238.55  万元,项目支出 109.4  万元。

(一)、基本支出

其中死亡抚恤  5.04  万元,行政运行  226.66  万元,其他工业和信息产业监管支出 6.85 万元。

(二)项目支出

能源节约利用支出  109.4 万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

苍梧县工业和信息化局2015年度政府性基金支出  0   万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  7.98  万元;公务接待费支出决算 16.99 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  (厅、局、办)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无

20140 万元,同比2015年增加(减少) 0 万元,原因是:无

(二)公务用车购置及运行费支出  7.98  万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

2014 0 万元,同比2015年增加(减少) 0 万元,原因是:无

公务用车运行支出  7.98  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,    (厅、局、办)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 7.98  万元,平均每辆 2.66  万元。  

20147.99  万元,同比2015年增加(减少)0.01 万元,原因是:开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等减少。

(三)公务接待费支出 16.99 万元。

201417 万元,同比2015年增加(减少) 0.01 万元,原因是:无

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 2.88 万元,其中:政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。


<< 返 回

 

文件下载:

关联文件: