简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 信息公开 > 预决算公开平台 > 部门决算 > 2016年及以前

苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年部门决算

苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年部门决算

2016-08-05 00:00     来源:平台管理     作者:苍梧县人民政府办公室
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 


   

 

第一部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是对全国、省、市人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报;对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告;对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见;对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查;组织人大代表评议县“一府两院”的工作;督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作;办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续等。

二、部门决算单位构成

部门决算单位为苍梧县人民代表大会常务委员会办公室

县人大机关设立的工作机构有:办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、代表联络工作委员会(简称“一室三委)。

2014年末行政编制人数19人,实有行政编制人数18人;其他聘用人员1人,退休人员1人。

第二部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年部门决算报表

 

    

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 398.25

一、一般公共服务支出

 398.25

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计  

398.25

本年支出合计  

 398.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计  

398.25

支出总计  

 398.25

     

 


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

398.25

398.25

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

  398.25

398.25

 

 

 

 

 

20101

 人大事务

  398.25

      398.25

 

 

 

 

 

2010101

 行政运行

  292.85

      292.85

 

 

 

 

 

2010104

     人大会议

   67.40

       67.40

 

 

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

    1.00

        1.00

 

 

 

 

 

2010108

 代表工作

   37.00

       37.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

     398.25

      292.85

105.40

 

 

 

201

一般公共服务支出

398.25

292.85 

       105.40 

 

 

 

20101

 人大事务

     398.25

292.85

       105.40 

 

 

 

2010101

 行政运行

      292.85

      292.85

 

 

 

 

2010104

     人大会议

       67.40

 

       67.40

 

 

 

2010107

人大代表履职能力提升

        1.00

 

        1.00

 

 

 

2010108

 代表工作

       37.00

 

       37.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元  

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

398.25 

一、一般公共服务支出

18

398.25 

 398.25

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

398.25

本年支出合计

29

 398.25

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

398.25

合计

34

 398.25

    

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

398.25

292.85

105.40

201

一般公共服务支出

398.25

292.85

105.40

20101

 人大事务

398.25

292.85

105.40

2010101

 行政运行

292.85

292.85

 

2010104

     人大会议

67.40

 

67.40

2010107

人大代表履职能力提升

1.00

 

1.00

2010108

 代表工作

37.00

 

37.00

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

  

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 292.85

 144.33

 148.52

工资福利支出

 128..84

 128..84

 

  基本工资

 31.10

 31.10

 

  津贴补贴

 41.97

 41.97

 

  奖金

  3.82

  3.82

 

  社会保保险缴费

 12.47

 12.47

 

  绩效工资

 38.30

 38.30

 

  其他工资福利支出

  1.18

  1.18

 

商品和服务支出

 146.03

 

 146.03

  办公费

 19.38

 

 19.38

  水费

  0.24

 

  0.24

  电费

  2.27

 

  2.27

  邮电费

  6.40

 

  6.40

  差旅费

 15.39

 

 15.39

  维修(护)费

  1.22

 

  1.22

会议费

 45.09

 

 45.09

  培训费

  1.23

 

  1.23

  公务接待费

 19.67

 

 19.67

  公务用车运行维护费

 22.98

 

 22.98

  其他商品和服务支出

 12.16

 

 12.16

对个人和家庭的补助

 15.49

 15.49

 

  离休费

 

 

 

退休费

  2.21

  2.21

 

  住房公积金

 11.85

 11.85

 

  其他对个人和家庭的补助支出

  1.43

  1.43

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

  2.49

 

 2.49

 


  

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

    

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43

 

 

 

 23.00

 20

42.65

 

22.98

 

22.98 

 19.67

 


    

    

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 


 

第三部分:苍梧县人民代表大会常务委员会办公室2014年度部门决算情况说明

 

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计398.25万元。

1.财政拨款收入398.25万元,为县财政当年拨付的资金。

   (二)支出总计398.25万元。包括:

1.一般公共服务支出398.25万元:主要用于人大机关为保证日常运转安排的人员经费支出及县人大和各镇人大会议的日常公用经费、代表视察活动等支出。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出398.25万元,其中:基本支出292.85万元,项目支出105.4万元。

基本支出292.85万元,其中:

1、        行政运行292.95万元,主要用于人大机关为保

证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出105.40万元,其中:

1、        人大会议67.40万元,主要用于县、镇两级人大例

会议支出。

2、        人大代表履职能力提升支出1.00万元,主要用于

提升代表履职能力的培训等的支出。

3、        代表工作支出37.00万元,主要用于创建县镇人大

代表之家支出。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 22.98万元;公务接待费支出决算19.67 万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出22.98万元。其中

201323.30万元,同比2014年减少0.32万元。

公务用车运行支出22.98万元。主要用于因公出行以及开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出19.67万元。主要是安排用于县人大办机关按规定开支的各类公务接待费用。

201319.85万元,同比2014年减少0.18万元。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年人大机关运行经费支出148.52万元,比2013年增减少275.98万元,降低65.01%。主要原因是:区划调整部分机关人员调入龙圩区,2014年机关人员比2013年减少;2013年正处于区划调整中,区划调整工作增加相应增加行政运行费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年人大机关政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231,人大机关共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。


<< 返 回

 

文件下载:

关联文件: